财务科年终总结如何写

健康新闻 2025-09-10 15:57www.fengxiongw.cn丰胸手术

财务科年终工作回顾与展望

随着一年的结束,财务科的工作也迎来了收获的时刻。今天,让我们一起来一下这一年来我们在财务领域如何走过,同时也展望未来一年的发展。

一、回望过去,成果斐然

今年,我们致力于优化财务管理,严守法规准则,坚持创新务实的工作态度,为公司的各项工作提供了强有力的财务支撑。以下是我们财务科工作的几点亮点:

我们注重学习,提升自身素质。通过持续的学习和实践,我们深化了财务知识,坚定了信念,严格遵守各项规章制度。我们努力营造一个和谐融洽的工作氛围,确保工作的顺利进行。

我们加强业务技能,追求业务佳绩。审计工作是一项专业性强、实践性高、艺术性丰富的工作。面对日益复杂的经济结构和审计环境,我们坚持以高标准的审计要求和社会期望为导向,努力提高自己的业务技能。我们不仅要有扎实的理论知识,还需要有丰富的实践经验。我们不断新的审计方法和技术,确保审计工作的质量和效率。

我们树立创新意识,积极新的工作思路和方法。我们牢固树立“精品工程”意识,严格遵守法定的审计程序和规范,创新工作思路和方法。我们积极开展计算机联网审计,注重信息共享和资源整合,确保高效、高质量地完成审计任务。

二、展望未来,信心满怀

展望未来一年,我们将继续坚持“以市场为导向,以效益为中心”的发展思路,紧紧围绕集团公司的整体工作部署和财务审计工作的重点任务。我们将继续加强学习,提高自己的政治理论和政策水平。我们将更加注重综合分析力度,提出有针对性的合理化建议,提高自己的工作层次和能力。

在新的征程上,我们将继续秉承诚实守信、严谨务实的工作作风。我们将进一步加强财务管理和审计工作的规范化、科学化建设。我们将积极拓展市场、加强风险管理、优化资源配置、提高资金使用效益。我们将以更加饱满的热情和更加扎实的工作作风完成各项工作任务为集团公司的持续健康发展贡献力量。

总之新的一年我们将面临新的挑战和机遇让我们以更加坚定的信念更加务实的作风更加有力的措施推动财务审计工作的创新发展为实现集团公司的各项目标任务作出更大的贡献。同时我们也清醒地认识到自身的不足和需要改进的地方我们将虚心接受领导和同事们的批评和建议不断提高自身素质和工作水平为集团公司的发展贡献自己的力量。为了充分发挥财务职能,我们致力于强化会计基础工作,提高会计信息质量,确保数据的真实、准确和完整。我们深化财务预测、分析以及筹资功能,严格管理重大投资资金,为决策提供及时有效的数据支持。

一、预算管理稳步推进

我们根据各分公司20_年及20_年的明细账,深入分析了收入、成本与期间费用的执行情况,为20_年的全面预算打下了坚实的基础。预算方案在充分吸纳各分公司反馈意见后进行调整,经总经理审议通过后向各分公司下达,增强了预算的透明度。在预算执行过程中,我们密切关注存在的问题,及时向预算委员会反馈情况,对于超预算等项目,按照规定的程序严格审批。一年来,预算执行情况良好,各分公司的预算观念也得到了显著提高,为20_年的全面预算工作积累了宝贵经验。

二、税收政策得到充分利用

我们积极办理了--物流公司和--运输公司的税收减、免、缓手续,并成功获得了市国家税务局的优惠政策批复,共计减免20_年度企业所得税--7.29万元、营业税29.48万元,为集团公司带来了实质性的经济收益。

三、财务管理得到切实加强

为了满足集团公司规范财务管理、优化财务审核程序、提升财务服务质量的要求,我们将财务集权管理调整为财务人员委派制,遵循“统一管理,分级负责”的原则。财务审计部主要负责集团公司各类资产的财务监督、财务分析及财务报告和各分公司的财务管理等业务,充分发挥其在企业管理中的职能作用。

四、财经秩序得到有力整顿

根据市局的财经秩序专项整顿工作安排,我们以“摸清家底、揭示隐患、促进规范、推动发展”为指导思想,认真开展了财务自查工作。通过自查,我们发现了经营和管理上的漏洞,并针对性地制定了整改措施,切实加强了国有资产的监管力度。

五、资金管理作用得到加强

为了规范集团经济运行秩序,降低资金风险,提高资金使用效率,我们将集团公司资金管理中心纳入市局结算中心统一管理。我们严格审核和汇编各分公司的年度和月度资金收支预算,确保集团资金管理中心顺利进入市局结算中心。我们强调各分公司要加大货款催收力度,保障集团公司正常的经济运行。

二、审计方面工作进展如下:

随着市局财务审计工作会议精神的深入贯彻与推进实施财务管理模块的要求提升财务管理的职能作用与加强内部审计工作力度成为当前的重要任务。为此我们要求全体财务人员树立财务管理是企业管理的核心思想增强紧迫感责任感以及危机感不断学习提高自身素质以适应新形势下财务工作的要求通过内部审计工作力度的加强降低经营风险保障国有资产的保值和不流失实现集团内涵式集约化发展。同时我们结合市局的工作精神对财务审计部提出了具体的工作要求:

一是对财务管理的推进与实施财务管理模块的要求下财务人员必须积极主动参与到企业管理中去及时了解业务运行情况为经营者提供有价值的信息和建议这也将成为未来目标考核的重要指标之一。

二是全员要树立财务管理是企业管理的核心思想通过加强学习与实践不断提高自身素质适应新形势下财务管理的需求更好地为企业发展服务。

全面迎接国家审计的挑战

为了严谨应对国家审计署的全面审查,根据市局(公司)的审计核心要求,我部门在20_年12月31日对财务收支进行了细致复查。结合内部审计工作的实际情况,我们的工作紧紧围绕集团公司的焦点、重点及难点展开,充分发挥财务的监督与服务职能,为集团公司领导提供了决策依据。针对审计即将涉及财务方面的工作,我们进行了详尽的安排和布局。

强化财务审计监督岗位

为了增强集团公司财务工作的审计和监督职能,今年我们面向社会招聘了四位经验丰富的财务人员,他们均在财务领域工作多年。这四位新同事的加入,为我们部门的审计、审核及财务管理工作注入了新的活力。我们已明确他们的工作职责和范畴,并正在修订和完善本部门各财务岗位的责任制及考核办法,为提升财务工作的质量和效率打下坚实的基础。

制定并深入学习《财务审计部岗位责任制考核办法》

为了更好地履行总经理赋予的职责,加强(集团)公司的财务管理和稽核检查力度,规范集团财经秩序并激发广大财务人员的工作积极性和责任感,财务审计部特地制定了《财务审计部岗位责任制考核办法》。经过大家的认真学习和讨论,我们积极赞同并承诺将严格按照目标考核办法认真履行自己的工作职责。

存在的问题与未来展望

在20_年,我部门的财会审计工作在许多方面取得了显著的进步,但仍存在一些突出问题。主要包括:

1. 需要进一步加大制度建设的力度;

2. 加强对分、子公司的财务管理;

3. 财会人员的整体业务水平仍需提高;

4. 财会人员的政治素质和工作作风待改进。

在这一年中,虽然我们的工作取得了一定的经济效益和社会效益,并得到了领导的认可和支持以及同事的信任,但我们也深知面临的挑战。随着改革的深入,我们将面临财务审计制度的不完善、财务审计方法的改进以及财务审计力度的加强等挑战。面对这些挑战,我们将市局(公司)的指导下,结合公司实际,开创性地工作,努力使财务审计工作再上新台阶。接下来的一年里,我们将着重做好以下几方面的工作:优化职能管理,完善会计报表管理,强化内部管理工作布置,同时注重自身建设。

在自身建设方面,我们将与事业公司进行更多的业务沟通与指导,确保在制度执行上的严格监督管理。我们相信,通过全体财务人员的共同努力,我们能够克服一切困难,迎接新的挑战,为公司的发展做出更大的贡献。随着公司多元化的发展,财务部的职责也在逐渐拓展与深化。从集中管理项目公司,到指导管理外地公司的业务,再到对专业公司的利润考核稽查,以及联营企业的委派管理,财务部的角色已经超越了单纯的核算管理,向着更深层次、更广泛的管理领域迈进。

本年度,全体财务人员以敬业和勤奋的态度,应对了各项挑战。他们在繁忙的工作中,展现出了极高的职业素养和专业能力。虽然已有很多显著的成就,但他们并未停下脚步,而是继续迎接下一年度的挑战,共同期待在新的一年里创造更多精彩。

财务审计部作为公司的核心部门之一,对内需要不断提升财务审计管理水平,对外则要应对各种机关的检查,掌握并应用税收政策。一年来,该部门紧紧围绕公司的经营方针、服务宗旨和效益目标,紧跟公司各项工作部署,在核算、管理、教育等方面均取得了显著成绩。员工们任劳任怨、齐心协力,圆满完成了各项工作任务,提升了部门的综合工作能力。

一、一年来的主要工作

1. 费用成本方面的管理:规范了库存材料的核算管理,严格控制材料库存的合理储备,减少资金占用。建立了材料领用制度,改变了以往的成本核算方式,使成本计算更加清晰。

2. 会计基础工作:认真执行《会计法》,加强财务审计基础工作的指导,规范记账凭证的编制,严格审核原始凭证的合理性,并加强会计档案的管理。对所有成本费用按部门、项目进行归集分类,年底正确分摊共同费用,体现部门效益。

3. 财务审计核算与管理工作:正确计算税款,及时、足额地缴纳税款,与税务部门保持良好的沟通与联系。不断加强团队建设,打造一个业务全面、工作热情高涨的团队,充分发挥员工的主观能动性及工作积极性。

二、存在的不足

1. 会计人员的业务知识仍需进一步加强,特别是对于新员工的培训还需要更加系统和深入。

2. 部分员工敬业精神不足,不能正确对待个人与集体的关系,工作中存在拈轻怕重的现象。

3. 对新员工的考核标准还不够科学和完善。

三、新年度工作打算

新的一年,我们将以“确保营运资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务审计管理手段”为基本原则,向财务审计精细化管理进军。我们将从“细”处入手,对每一岗位、部门的业务建立相应的成本归集。将财务审计管理的触角延伸到公司的各个经营领域,通过行使财务审计监督职能,拓展财务审计管理和服务职能。我们还将加强员工经常性的培训,完善管理制度,加强工作流程管控,努力实现财务审计管理精细化、程序化、科学化。我们相信在新的征程上必将再创佳绩!




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